Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
27.05.2018

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                

                                                      Р Е Ш Е Н И Е

 

от     24 апреля   2018  г.   № 125       

 п. Михайловский

О  внесении изменений

в  Решение   Совета народных  депутатов

Михайловского сельского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области от 20.12.2017г. № 110

«О  бюджете Михайловского сельского

поселения на 2018 год и плановый период

 2019 и 2020 годов»

 

Во исполнение решения Совета народных депутатов  Михайловского

сельского  поселения от 20.12.2017 г. № 110 «О бюджете  Михайловского сельского поселения на 2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов», и  в соответствии со ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации п.2 ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ  «Об  общих  принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» на 2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов»  Совет народных депутатов Михайловского сельского поселения                                  РЕШИЛ:      

      I. В статье 1. Основные  характеристики  бюджета  Михайловского  сельского поселения  на 2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов

  1. В части 1 статьи 1:

 -  в пункте 1 слова « общий объем доходов бюджета Михайловского сельского поселения на 2018г. в сумме 3172,2 тыс. рублей, заменить словами «общий объём доходов  бюджета Михайловского сельского поселения на 2018год в сумме 4447,5 тыс. рублей»;

   - в пункте 2 слова « общий объём расходов  бюджета Михайловского сельского поселения на 2018г.в сумме  3235,3 тыс. рублей» заменить словами «общий объём расходов  бюджета Михайловского сельского поселения на 2018год в сумме 4510,6 тыс. рублей».

  - в пункте 3  прогнозируемый  дефицит  бюджета сельского поселения в сумме 63,1  рублей;

-  в пункте 2 слова « общий объем доходов бюджета Михайловского сельского поселения на 2019год в сумме 3178,9 тыс. рублей, заменить словами «общий объём доходов  бюджета Михайловского сельского поселения на 2019год в сумме 4090,9 тыс. рублей»;

   - в пункте 2 слова « общий объём расходов  бюджета Михайловского сельского поселения на 2019год в сумме  3242,0 тыс. рублей» заменить словами «общий объём расходов  бюджета Михайловского сельского поселения на 2019год в сумме 4154,0 тыс. рублей», в том числе условно утвержденные расходы в сумме 79,2 тыс. рублей

  - в пункте 3  прогнозируемый  дефицит  бюджета сельского поселения в сумме 63,1  рублей;

  - в пункте 4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению № 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов.

 

         II. В статье 2. Поступление доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2018 год и на плановый период 2019и 2020 годов.

В пункте 1 приложение 2 «Поступление доходов бюджета Михайловского сельского поселения Панинского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»

читать в редакции согласно приложению №2 к данному решению ;

 

        III. В статье 5. Бюджетные ассигнования   бюджета  Михайловского сельского

поселения на 2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов

 

     1. Приложение  № 7 Решения № 110 от 20.12.2017 г. читать в редакции Приложения №3 настоящего решения.    

    2. Приложение  № 8 Решения № 110 от 20.12.2017 г. читать в редакции Приложения №4  настоящего решения.

    3. Приложение   № 9 Решения № 110 от 20.12.2017 г.   читать в редакции Приложения№5  к настоящего решения. 

     IV. Настоящее  Решение  вступает в силу с  момента  опубликования.

 

 

Глава Михайловского сельского поселения                                   В.И.Маслов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Приложение  № 1

      к Решению Совета народных депутатов

      Михайловского сельского поселения

      «О бюджете Михайловского сельского

      поселения Панинского муниципального

      района на 2018 год и на плановый период

      2019 и 2020 годов »

                                                                                    от  20  декабря 2017 года   № 110

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ

 


п/п

Наименование

Код классификации

сумма

сумма

сумма

2018

2019

2020

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01000000000000000

63,1

63,1

63,2

1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01020000000000000

 

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01020000000000700

 

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций муниципальным бюджетом Михайловского сельского поселения в валюте Российской Федерации

01020000020000710

 

 

 

 

Погашение кредитов , предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

01020000000000800

 

 

 

 

Погашение кредитов , предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации Бюджетом Михайловского сельского поселения

01020000020000810

 

 

 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01030000000000000

 

 

 

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01030000000000700

 

 

 

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Михайловского сельского поселения в валюте Российской Федерации

01030000100000710

 

 

 

2

Погашение бюджетных кредитов , полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01030000000000800

 

 

 

 

 

Погашение бюджетом Михайловского сельского поселения кредитов , полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0103000010 0000810

 

 

 

 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01050000000000000

63,1

63,1

63,2

 

Увеличение остатков средств бюджета

01050000000000500

-4447,5

--4090,9

-3181,6

 

 

 

Увеличение прочих остатков денежных средств муниципального бюджета Михайловского сельского поселения

01050201010000510

 

-4447,5

-4090,9

-3181,6

 

 

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

01050000000000600

4510,6

4154,0

3244,8

 

 

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Михайловского сельского поселения

01050201010000610

5410,6

4154,0

3244,8

             

 

 

                                                                                                                                            

                                                          

 

                                              

                                                                                                                             Приложение 2

                                                                                 

      к Решению Совета народных депутатов

      Михайловского сельского поселения

      «О бюджете Михайловского сельского

      поселения Панинского муниципального

      района на 2018 год и на плановый период

      2019 и 2020 годов »

                                                                                      от 20 декабря 2017 года   № 110

                                                                                  

 

                         ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2019 и 2020 ГОДОВ

                                                                                                                                         тыс.рублей

Код показателя

Наименование показателя

Сумма

 

1

2

3

4

5

 

ВСЕГО

4447,5

4090,9

3181,6

182 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2103,0

3016,0

2106,0

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

48,0

49,0

51,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

45,0

49,0

51,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

 0,0

0,0

0,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 0,0

0,0

0,0

182 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0,0

0,0

0,0

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0,0

0,0

0,0

182 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2050,0

2050,0

2050,0

    182 1 06 01030 10 0000 110

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

45,0

45,0

45,0

    182 1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог

2005,0

2917,0

2005,0

    182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

1317,0

2229,0

1317,0

    182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

688,0

688,0

688,0

914 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

5,0

5,0

5,0

914 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

5,0

5,0

5,0

914 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,0

0,0

0,0

914 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

0,0

0,0

0,0

914 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

0,0

0,0

0,0

914 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,0

0,0

0,0

914 1 13 02995 10 0000 130

Доходы от оказания платных услуг

0,0

0,0

0,0

914 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2344,5

1074,9

1075,6

914 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2344,5

1074,9

1075,6

914 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной

230,8

192,0

199,7

914 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

73,6

74,4

77,1

914 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

2040,1

808,5

798,8

 

 

 

 

Приложение № 3                                         

      к Решению Совета народных депутатов

      Михайловского сельского поселения

      «О бюджете Михайловского сельского

      поселения Панинского муниципального

      района на 2018 год и на плановый период

      2019 и 2020 годов »

                                                                                      от 20 декабря 2017 года   № 110

 

Приложение №7. Ведомственная структура

расходов  бюджета Михайловского сельского поселения

                                     на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

 

7

 

ВСЕГО

 

 

 

 

 

4510,6

4074,8

3086,4

Администрация Михайловского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914 

 

 

 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы

914

01

 

 

 

2218,0

2211,9

2212,9

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

 

2218,0

2211,9

2212,9

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 4 00 00000

 

2218,0

2211,9

2212,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

914

01

02

 

 

702,8

675,7

675,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

914

01 

02

 15 4 01 00000

 

702,8

675,7

675,7

 Расходы (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

02

15 4 01 92010

100

702,8

675,7

675,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 4 02 00000

 

1491,2

1526,2

1527,2

Расходы (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 4 02 92010

100

1026,7

985,8

985,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 4 02 92010

200

402,5

478,4

479,4

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 4 02 92010

800

62,0

62,0

62,0

Резервные фонды

914

01

11

 

 

0,0

10,0

10,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

11

15 0 00 00000

 

0,0

 

 

10,0

 

 

10,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

11

15 4 00 00000

 

     0,0

 

     10,0

 

 

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

914

01

11

15 4 04 00000

 

0,0

 

 

10,0

 

 

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 4 04 90540

800

0,0

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

10,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

 

 

24,0

0,0

0,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

 

24,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 4 00 00000

 

24,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 4 05 00000

 

24,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 4 05 92010

500

24,0

0,0

0,0

    Национальная оборона

914

02

 

 

 

73,6

74,4

77,1

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

 

 

73,6

74,4

77,1

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

 

73,6

74,4

77,1

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 3 00 00000

 

73,6

74,4

77,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 3 01 00000

 

73,6

74,4

77,1

Расходы (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

02

03

39 3 01 51180

100

67,2

68,0

70,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 3 01 51180

200

6,4

6,4

6,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

 

 

 

10,0

10,0

10,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

914

03

09

 

 

10,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

09

10 0 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09 

10 0 00 0000 

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 00 0000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

09

10 1 01 90110

200

10,0

10,0

10,0

Национальная экономика

914

04

 

 

 

1340,3

35,0

20,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

 

 

1330,3

30,0

15,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

914

04

09

24 0 00 00000

 

1330,3

30,0

15,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

 24 1 00 00000

 

1096,3

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

 

1096,3

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 78850

200

1095,2

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 S8850

200

1.1

0.0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 2 01 90030

200

234,0

30,0

15,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

 

 

10,0

5,0

5,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

 

10,0

5,0

5,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

10,0

5,0

5,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

 

10,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

10,0

5,0

5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

 

 

 

351,2

1256,6

288,9

Жилищное хозяйство

 914

05

01

 

 

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

 

50,0

50,0

50,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

 

50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 02 00000

 

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

01

05 2 02 96010

800

50,0

50,0

50,0

Благоустройство

914

05

03

 

 

281,2

1186,0

218,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

 

258,3

1186,0

218,9

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

 

258,3

1185,0

217,9

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

 

178,0

178,0

178,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

178,0

178,0

178,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

914

05

03

05 3 02 00000

 

1,0   

5,0   

5,0   

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

1,0

5,0

5,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

914

05

03

05 3 03 00000

 

    6,0      

    15,0      

    15,0      

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

6,0

15,0

15,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

914

05

03

05 3 04 00000

 

         

73,3

         

75,0

         

19,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

73,3

75,0

19,9

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству парков и скверов поселения»

914

05

03

05 3 05 00000

 

0,0

912,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 05 78520

200

0,0

912,0

0,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

05

03

15 0 00 00000

 

22,9

1,0

1,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

05

03

15 4 00 00000

 

22,9

1,0

1,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ благоустройству территории  поселения»

914

05

03

15 4 06 00000

 

22,9       

1,0      

1,0      

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

15 4 06 78430

200

22,9

1,0

1,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

 

 

20,0

20,0

20,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

 

20,0

20,0

20,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

 

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

 

20,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

20,0

20,0

20,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

 

 

 

452,5

422,5

412,5

Культура

914

08

01

 

 

452,5

422,5

412,5

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

 

452,5

422,5

412,5

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

 

452,5

422,5

412,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

 

452,5

422,5

412,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

08

01

11 1 01 00590

100

 

 

 

 

 

 

382,6

 

 

 

 

 

382,6

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

9,2

9,2

9,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 90150

200

40

30,7

20,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

08

01

11 1 01 90160

500

403,3

0,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

 

 

 

60,0

60,0

60,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

 

 

55,0

55,0

55,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

 

55,0

55,0

55,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

 

55,0

55,0

55,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

914

10

01

03 1 01 00000

 

55,0

55,0

55,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

55,0

55,0

55,0

Социальное обеспечение населения

914

10

03

 

 

5,0

5,0

5,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

03

03 0 00 00000

 

5,0

5,0

5,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

 

5,0

5,0

5,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 00000

 

5,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

5,0

5,0

5,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

 

 

 

5,0

5,0

5,0

Массовый спорт

914

11

02

 

 

5,0

5,0

5,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

 

5,0

5,0

5,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

 

5,0

5,0

5,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

 

5,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

5,0

5,0

5,0

                       

 

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                            Приложение №4                                              

      к Решению Совета народных депутатов

      Михайловского сельского поселения

      «О бюджете Михайловского сельского

      поселения Панинского муниципального

      района на 2018 год и на плановый период

      2019 и 2020 годов »

                                                                                      от 20 декабря 2017 года   № 110

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Приложение №8. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Михайловского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

 

1

3

4

5

6

 

7

 

ВСЕГО

 

 

 

 

4510,6

4074,8

3086,4

Администрация Михайловского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

2218,0

2211,9

2212,9

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

 

2218,0

2211,9

2212,9

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 4 00 00000

 

2218,0

2211,9

2212,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

702,8

675,7

675,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

01 

02

 15 4 01 00000

 

702,8

675,7

675,7

 Расходы (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

15 4 01 92010

100

702,8

675,7

675,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 4 02 00000

 

1491,2

1526,2

1527,2

Расходы (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

15 4 02 92010

100

1026,7

985,8

985,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 4 02 92010

200

402,5

478,4

479,4

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 4 02 92010

800

62,0

62,0

62,0

Резервные фонды

01

11

 

 

0,0

10,0

10,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

11

15 0 00 00000

 

0,0

 

 

10,0

 

 

10,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

11

15 4 00 00000

 

     0,0

 

     10,0

 

 

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

01

11

15 4 04 00000

 

0,0

 

 

10,0

 

 

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 4 04 90540

800

0,0

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

10,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

24,0

0,0

0,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

 

24,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 4 00 00000

 

24,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 4 05 00000

 

24,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 4 05 92010

500

24,0

0,0

0,0

    Национальная оборона

02

 

 

 

73,6

74,4

77,1

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

73,6

74,4

77,1

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

 

73,6

74,4

77,1

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 3 00 00000

 

73,6

74,4

77,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 3 01 00000

 

73,6

74,4

77,1

Расходы (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

39 3 01 51180

100

67,2

68,0

70,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 3 01 51180

200

6,4

6,4

6,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

10,0

10,0

10,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

 

 

10,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

09

10 0 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09 

10 0 00 0000 

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 00 0000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

09

10 1 01 90110

200

10,0

10,0

10,0

Национальная экономика

04

 

 

 

1340,3

35,0

20,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

1330,3

30,0

15,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

04

09

24 0 00 00000

 

1330,3

30,0

15,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

04

09

 24 1 00 00000

 

1096,3

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

 

1096,3

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 78850

200

1095,2

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 S8850

200

1.1

0.0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 2 01 90030

200

234,0

30,0

15,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

10,0

5,0

5,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

 

10,0

5,0

5,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

10,0

5,0

5,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

 

10,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

10,0

5,0

5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

351,2

1256,6

288,9

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

 

50,0

50,0

50,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

 

50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета»

05

01

05 2 02 00000

 

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

05

01

05 2 02 96010

800

50,0

50,0

50,0

Благоустройство

05

03

 

 

281,2

1186,0

218,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

03

05 0 00 00000

 

258,3

1186,0

218,9

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

 

258,3

1185,0

217,9

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05

03

05 3 01 00000

 

178,0

178,0

178,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

178,0

178,0

178,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

05

03

05 3 02 00000

 

1,0   

5,0   

5,0   

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 02 90070

200

1,0

5,0

5,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05

03

05 3 03 00000

 

    6,0      

    15,0      

    15,0      

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 03 90080

200

6,0

15,0

15,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05

03

05 3 04 00000

 

         

73,3

         

75,0

         

19,9

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

73,3

75,0

19,9

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству парков и скверов поселения»

05

03

05 3 05 00000

 

0,0

912,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 05 78520

200

0,0

912,0

0,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

05

03

15 0 00 00000

 

22,9

1,0

1,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

05

03

15 4 00 00000

 

22,9

1,0

1,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ благоустройству территории  поселения»

05

03

15 4 06 00000

 

22,9      

1,0      

1,0      

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

15 4 06 78430

200

22,9

1,0

1,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

 

 

20,0

20,0

20,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

 

20,0

20,0

20,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

 

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05

05

05 4 01 00000

 

20,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

200

20,0

20,0

20,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

 

 

452,5

422,5

412,5

Культура

08

01

 

 

452,5

422,5

412,5

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

08

01

11 0 00 0000

 

452,5

422,5

412,5

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

 

452,5

422,5

412,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00000

 

452,5

422,5

412,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

11 1 01 00590

100

 

 

 

 

 

 

382,6

 

 

 

 

 

382,6

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

9,2

9,2

9,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 90150

200

40

30,7

20,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

08

01

11 1 01 90160

500

403,3

0,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

 

 

60,0

60,0

60,0

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

55,0

55,0

55,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

01

03 0 00 00000

 

55,0

55,0

55,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

03 1 00 00000

 

55,0

55,0

55,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

10

01

03 1 01 00000

 

55,0

55,0

55,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

03 1 01 90010

300

55,0

55,0

55,0

Социальное обеспечение населения

10

03

 

 

5,0

5,0

5,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

03

03 0 00 00000

 

5,0

5,0

5,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

03

03 1 00 00000

 

5,0

5,0

5,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

10

03

03 1 02 00000

 

5,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03

03 1 02 90020

300

5,0

5,0

5,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

 

 

5,0

5,0

5,0

Массовый спорт

11

02

 

 

5,0

5,0

5,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

11

02

13 0 00 00000

 

5,0

5,0

5,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

11

02

13 1 00 00000

 

5,0

5,0

5,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

02

13 1 01 00000

 

5,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 90130

200

5,0

5,0

5,0

 

                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                         Приложение № 5

                                                

      к Решению Совета народных депутатов

      Михайловского сельского поселения

      «О бюджете Михайловского сельского

      поселения Панинского муниципального

      района на 2018 год и на плановый период

      2019 и 2020 годов »

                                                                                      от 20 декабря 2017 года   № 110

                                                                                                

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и  плановый период  2019 и 2020 годов по муниципальным программам

                                                                                                                         (тыс.рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2018 год

2019 год

2020 год

                1

2

3

4

5

7

8

 

     ВСЕГО

 

 

 

 

 

4510,6

 

4074,8

 

3086,4

     Администрация Михайловского сельского попоселения

      Панинского муниципального района ВоВоронежской области

 

 

 

 

 

 

 

1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан »

 

 

03 0 00 0000 

 

 

 

60,0

 

60,0

 

60,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

 

 

03 1 00 00000

 

 

 

55,0

55,0

55,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»

03 1 01 00000

 

10 

01

55,0

55,0

55,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10 

01

55,0

55,0

55,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

03 1 02 00000

 

10 

 03

5,0

5,0

5,0

Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 02 90020

300

10 

 03

5,0

5,0

5,0

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения »

 

 

 

05 0 00 00000

 

 

 

 

338,3

 

 

1260,0

 

 

292,9

2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

05 1 00 00000

 

 

 

 

10,0

 

5,0

 

5,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспече нию деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

05 1 01 00000

 

 

 

04

 

 

12

10,0

 

 

 

5,0

 

 

 

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 90040

200

 

 

 

 

04

 

 

 

 

12

10,0

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

5,0

2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

 

05 2 00 00000

 

 

 

 

50,0

 

 

50,0

 

 

50,0

 

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05 2 01 00000

 

 

 

 

 

05

 

 

01

50,0

50,0

50,0

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 96010

 

 

 

600

 

 

 

05

 

 

 

01

50,0

50,0

50,0

2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05 3 00 00000

 

 

 

 

258,3

 

273,0

 

217,9

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05 3 01 00000

 

05

03

178,0

178,0

178,0

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 90060

200

05

03

178,0

178,0

178,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

 

05 3 02 00000

 

 

 

05

 

03

1,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

05 3 02 90070

 

200

 

05

 

03

1,0

5,0

5,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05 3 03 00000

 

05

03

6,0

15,0

15,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 03 90080

200

05

03

6,0

15,0

15,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05 3 04 00000

 

05

03

73,3

 

75,0

 

19,9

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 90090

200

05

03

73,3

 

 

75,0

 

 

19,9

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству парков и скверов поселения»

05 3 05 00000

200

05

03

0,0

 

912,0

 

0,00

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 05 78520

200

05

03

0,0

 

 

912,0

 

 

0,00

2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

 

05 4 00 00000

 

 

 

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05 4 01 00000

 

05

05

20,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 90100

200

05

05

20,0

20,0

20,0

3.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

10 0 00 00000

 

 

 

10,0

10,0

10,0

3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров »

10 1 00 00000

 

 

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 01 00000

 

03

09

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 90110

200

03

09

10,0

10,0

10,0

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

 

11 0 00 00000

 

 

 

 

 

452,5

 

 

422,5

 

 

412,5

4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

11 1 00 00000

 

 

 

 

 

452,5

 

 

422,5

 

 

412,5

Основное мероприятие   «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

11 1 01 00000

 

08

01

 

 

452,5

 

 

422,5

 

 

412,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 1 01 00590

100

08

01

0

 

 

 

382,6

 

 

 

382,6

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

9,2

 

 

9,2

 

 

9,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 90150

200

08

01

40,0

 

 

30,7

 

 

20,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

11 1 01 90160

500

08

 01

403,3

 

0

 

0

5.Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта » 

13 0 00 00000

 

 

 

 

5,0

 

5,0

 

5,0

5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

13 1 00 00000

 

 

 

 

5,0

 

5,0

 

5,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000

200

11

 

 

02

 

5,0

 

5,0

 

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 90130

200

11

 

 

 

02

 

 

 

5,0

 

 

 

5,0

 

 

 

5,0

6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика »

15 0 00 00000

 

 

 

2240,9

2212,9

  2213,9

6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»

15 4 00 00000

 

 

 

2240,9

2212,9

2213,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

15 4 01 00000

 

01

 

 

02

 

 

702,8

 

 

675,7

 

 

675,7

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 4 01 92010

100

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

702,8

 

 

 

 

 

 

 

675,7

 

 

 

 

 

 

 

675,7

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 4 02 00000

 

01

 

 

 

 

04

 

 

 

1491,2

 

 

 

1526,2

 

 

 

 

1527,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 4 02 92010

100

01

 

 

 

04

 

 

 

1026,7

 

 

 

985,8

 

 

 

 

 

 

985,8

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 4 02 92010

200

01

 

 

 

04

 

 

402,5

 

 

478,4

 

 

 

479,4

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

15 4 02 92010

800

01

 

 

 

04

 

 

 

62,0

 

 

 

62,0

 

 

 

62,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

15 4 04 00000

 

01

 

 

 

11

 

 

 

0,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

15 4 04 90540

800

01

 

11

 

0,0

 

10,0

 

 

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

15 4 05 00000

 

01

 

 

13

24,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 4 05 92010

500

01

 

 

13

 

 

24,0

 

 

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ благоустройству территории  поселения»

15 4 06 00000

 

05

 

 

03

 

22,9

 

 

1,0

 

 

1,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 4 06 78430

200

05

 

 

 

03

 

 

 

22,9

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

1,0

 

7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

 

 

 

1330,3

30,0

 

15,0

7.1.Подпрограмма «Дорожное  хозяйство »

24 1 00 00000

 

 

 

1096,3

30,0

15,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 00 00000

 

04

 

 

09

 

 

1096,3

 

 

30,0

 

 

15,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 78850

200

04

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 1095,2

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

15,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 S8850

 

04

 

 

09

 

 

1,1

 

 

30,0

 

 

15,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 2 01 90030

200

04

 

 

 

 

09

 

 

 

 

234,0

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

15,0

8.Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами»

39 0 00 00000

 

 

 

73,6

74,4

77,1

8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» 

39 3 00 00000

 

 

 

73,6

74,4

77,1

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

39 3 01 00000

 

02

 

     03

 

 

73,6

 

 

74,4

 

 

77,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

39 3 01 51180

100

02

 

    

 

 

 

 

 

 

03

67,2

68,0

70,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

39 3 01 51180

200

02

 

 

 

 

03

 

 

 

 

6,4

 

 

 

 

6,4

 

 

 

 

6,4

 

                                                                                                                                                     

 

 

Поделиться:
Дата создания: 27.05.2018 20:32
Дата последнего изменения: 27.05.2018 20:32